Содержание
В случаях, когда размер входящего НДС, подлежащего вычету, оказался больше размера налога по НДС, то разница между данными величинами может возмещаться налогоплательщику. Процедура возмещения регулируется ст. 176 НК РФ. Для того чтобы облегчить процесс расчетов и определения суммы возврата, налоговая служба специально разработала программу «Возмещение НДС: налогоплательщик». Рассмотрим как работать в данной программе и как ее заполнить.
Где найти и как установить программу
Актуальная версия программного обеспечения находится на официальном сайте налоговой службы в разделе «Программный средства». По данной можно перейти на страницу с загрузочными файлами, среди которых есть инструкция и документация по работе с программой.
Установка не представляет никакой сложности — достаточно скачать и запустить файл архива на ПК:
Далее инсталляция пройдет по стандартной процедуре. Последняя версия программы на сегодняшний день — 3.0.8.6. от 14.09.2016г.:
После того, как установка будет завершена, на рабочем столе можно увидеть два ярлыка — для входа непосредственно в программу необходимо использовать ярлык с изображением ключа. Второй ярлык используется для настроек конфигурации:
Как работать в программе — инструкция по заполнению
Как правило, работа в программе не вызывает никаких вопросов, а в случае появления таковых можно воспользоваться инструкциями, которые идут вместе с ПО. Сразу же после запуска появится окно с настройками программного обеспечения. Тут можно указать информацию об администраторе, общие данные об управлении программой, а также выбрать ФНС, с которой работает юридическое лицо:
Далее необходимо перейти во вкладку с доступными декларациями и добавить новую:
После того, как декларация будет добавлена, можно приступать к её заполнению:
После того, как декларация на возмещение НДС будет заполнена, её необходимо сохранить и сформировать документ, который будет подаваться в налоговую службу. Делать это достаточно просто — необходимо лишь перенести необходимые документы в правый столбец и выбрать кнопку меню «Сформировать»:
Имеется возможность использования программы «Возмещение НДС: налогоплательщик» вместе с типовой конфигурацией 1С. Для того, чтобы использовать данную возможность, необходимо осуществить выгрузку данных в формате *NDS и далее загрузить в рассматриваемую программу, после чего использовать её для возмещения НДС.
Выгрузка происходит в несколько действий — проводится заполнение периода и организации, каталог выгрузки, после чего данные корректируются или утверждаются. Последним шагом проводится выгрузка файла и его повторная загрузка в «Возмещение НДС: налогоплательщик».
Процедура возмещения НДС
Налоговая служба проводит проверки по всем декларациям, которые подавались организацией за определенный налоговый период. Если не было обнаружено каких-либо несоответствий или нарушений, то налоговая, в которую подавались декларации, в течение 7 рабочих дней принимает решение о возмещении НДС. В случае, если были обнаружены какие-либо нарушения, то налоговая составит акт, который рассматривается руководителем налоговой службы. По результатам рассмотрения выносится решение, будут ли приниматься какие-либо санкции из-за допущенных нарушений.
Кроме того, налоговая может рассматривать вопрос о размере восстанавливаемой суммы налогоплательщика. В некоторых случаях может быть принято решение о частичном возмещении НДС. Так, в случае наличия ранее неоплаченных сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, то их размер будет вычитываться из суммы восстанавливаемого НДС.
Инструкция По Заполнению Программы Возмещение Ндс Налогоплательщик
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе «Возмещение НДС. Налогоплательщик» для передачи в ФНС: В разделе 7 «Сведения о договорах с другими лицами» необходимо указать только услуги тех организаций,которые впрямую оказали услуги(в частности,банк-валютный контроль) или внести туда также затраты по косвенным услугам,которые распределились на экспортную выручку? Если мы экспортировали собственную продукцию из материала,закупленного у частного лица,нужно ли заполнять раздел 8 «Сведения о Поставщиках»? Спасибо! В разделе 7 есть строка «Предмет договора с иным лицом» там указано какие иные услуги в этом разделе надо отразить. Да, раздел 8 в данном случае надо заполнять. Вообще в нашей налоговой к заполнению раздела 7 как-то не очень придираются, а вот раздел 8 должен быть заполнен обязательно. Коллеги, добрый день! Скажите пожалуйста, косвенные расходы, которые подлежали распределению (и в 1С были распределены по копейки на каждую отгрузку), нужно вносить в эту программу пропорционально каждой отгрузке? Или можно (при условии 100% выручки по ставке 0 %) занести их общими суммами в один-два контракта, а не делить на копейки и вносить миллион записей? Заранее спасибо! Добрый день! Помогите, пожалуйста. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А — 1шт, товар Б -1 шт., все остальное было продано в России. В разделе «сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком» мне нужно поставить: а) 1 шт. товар А и 1 штука товар Б, б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт., в) или все 1300 позиций по накладной. Заполняю впервые. Очень прошу помочь…. Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (ПИК НДС)? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика (Казахстан) и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга (Казахстан). Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (ПИК НДС)? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика (Казахстан) и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга (Казахстан). Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? Добрый день! Помогите, пожалуйста. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А — 1шт, товар Б -1 шт., все остальное было продано в России. В разделе «сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком» мне нужно поставить: а) 1 шт. товар А и 1 штука товар Б, б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт., в) или все 1300 позиций по накладной. Заполняю впервые. Очень прошу помочь
Программный комплекс » Возмещение НДС : Налогоплательщик » версии 3.0. 8.2 от setbases30 ( программы «Возмещение НДС: Сервис» 3. инструкция по заполнение следующих разделов программного обеспечения «НДС».
Декларация по НДС заполняется автоматически в программе Бухсофт: Напомним, что декларация по налогу на добавленную стоимость сдается налогоплательщиками 4 НДФЛ: когда компенсация не облагается налогом?
Заполнение декларации в «Возмещение НДС.Налогоплательщик»
Декларация по НДС за 1 квартал 2016 года: инструкция по заполнению уплате в бюджет ( возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика «. необходимо проверить отчетность в специальной программе ФНС.
Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе » Возмещение НДС. Налогоплательщик » для передачи в ФНС: В разделе 7.
Инструкция по установке изменений к программе — Изменение 1 к Программный комплекс » Возмещение НДС : Налогоплательщик » версия 3.0. 8.2.